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宿州市九三學社2017年部門決算及“三公”經費公開說明
發布時間:2018/9/27 閱讀:3270次 【字體:

宿州市九三學社2017年部門決算
第一部分 宿州市九三學社概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宿州市九三學社2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
宿州市九三學社2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
附表:宿州市九三學社2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況表
宿州市九三學社2017年部門決算情況
 
第一部分 宿州市九三學社概況
一、部門職責
九三學社宿州市委員會市財政全額撥款的機關單位,主要職能有參政議政、民主監督、黨委政府安排和自身工作需要進行各項調研、開展社會服務及黨派日常事務等。
二、機構設置
從決算單位構成看,宿州市九三學社2017年度部門決算包括部門本級決算,與預算比較,無變化。納入2017年度部門決算編制范圍的單位共1個。詳細情況見下表:
序號
單位名稱
1
九三學社宿州市委員會
第二部分 宿州市九三學社2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收、支總計43.73萬元。與2016年相比,收、支總計各減少7.11萬元,下降13.98%,主要原因2016年換屆。
二、收入決算情況說明
本年收入合計42.26萬元,其中:財政撥款收入42.26萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計38.31萬元,其中:基本支出38.31萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計43.73萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各下降7.11萬元,下降1.98%,主要原因:2016年換屆。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入42.26萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少5.42萬元,下降11.37%。主要原因是2016年換屆。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出38.31萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.06萬元,下降22.41%。主要原因一是2016年換屆;二是機關人員調離。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出38.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出34.89萬元,占91.07%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出1.43萬元,占3.73%;社會保障和就業(類)支出0.05萬元,占0.13%;住房保障(類)支出1.94萬元,占5.06%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為38.55萬元,支出決算為38.31萬元,完成年初預算的99.37%。決算數小于預算數的主要原因是正常結余。其中:基本支出38.31萬元,占99.37%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。年初預算為37.12萬元,支出決算為27.30萬元,完成年初預算的73.54%,決算數小于預算數的主要原因是原機關人員調離。
2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)。年初預算為8萬元,支出決算為7.59萬元,完成年初預算的94.9%,決算數小于預算數的主要原因是正常結余。
3.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。年初預算為0.05萬元,支出決算為0.05萬元,完成年初預算的100%。
4.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。年初預算為1.43萬元,支出決算數位1.43萬元,完成年初預算的100%。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為1.41萬元,支出決算數位1.41萬元,完成年初預算的100%。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.53萬元,支出決算數位0.53萬元,完成年初預算的100%。
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出38.31萬元,其中人員經費24.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼;公用經費13.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、勞務費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。
七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2017年九三學社宿州市委會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2017年度,宿州市九三學社機關運行經費支出13.63萬元,比2016年增加1.23萬元,增長2.58%,主要原因是發放公車改革補貼。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,宿州市九三學社政府采購支出總額0萬元。無授予中小企業合同金額。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日,宿州市九三學社共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2017年度預算績效情況說明
2017年度,宿州市九三學社未開展項目支出預算績效管理工作。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。
十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、三公經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
宿州市九三學社2017年一般公共預算財政
撥款三公經費支出決算情況說明
 
 
一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
  
預 算 數
決 算 數
  
 1.6
1.16
因公出國(境)費
 0
  0
公務接待費
 1.6
  1.16
公務用車購置及運行費
 0
  0
  其中:公務用車運行維護費
 0
  0
       公務用車購置
 0
  0
 
二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況說明。
宿州市九三學社2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.6萬元,支出決算為1.16萬元,完成預算的72.44%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,控制開支。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含部門本級和所屬單位。
(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況說明。
宿州市九三學社2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.16萬元,占100%,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元, 與2016年持平,2017年民革宿州市委會沒有因公出國出境工作安排。
2.公務接待費支出1.16萬元, 與2016年度決算相比,減少0.84萬元,下降42.07%,下降的原因是嚴格執行中央八項規定精神,控制開支。2017年宿州市九三學社國內公務接待共10批次(其中外事接待0批次),150人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級九三學社來宿調研。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條等要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《宿州市市直機關公務接待管理暫行辦法》(宿財行〔2015〕4號)相關規定。
3.公務用車購置及運行費支出0萬元,與2016年持平。九三學社宿州市委會開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,沒有安排公務用車購置費和運行維護費
聯系方式:宿州市九三學社政務公開電子郵箱:[email protected]
 
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